为切实规范学院管理,防范各类运营风险,扎实推进2025年度行政事业单位内部控制评价及报告编制工作,4月15日,我院召开内部控制专项工作会议。党政办公室、组织人事处、财务处、总务处、纪委、信息中心等相关处室负责人及工作人员参加会议。会议由我院党委副书记郑强主持。
郑强就本次内部控制专项会议的召开背景、重要意义进行了全面阐述。他强调,内部控制是学院规范内部管理、防范各类风险、保障各项事业平稳有序运行的关键举措,更是夯实管理根基、提升治理效能的重要保障,对学院高质量发展具有重要支撑作用。郑强要求,全院上下要进一步提高思想认识,高度重视内控建设工作,切实把各项内控要求融入日常工作的各环节、全流程,以严谨务实的态度推动学院内控工作落地见效。一是强化制度建设,对已有相关制度进行全面梳理完善,对缺失的制度及时查漏补缺,构建健全、规范、可行的内控管理制度体系,做到有章可循、有规可依;二是调整完善内控工作领导小组,进一步压实工作责任,明确各层级、各岗位的职责分工,形成上下联动、齐抓共管的工作格局,确保各项工作有人抓、有人管、有成效;三是规范工作流程,对以往不规范的工作流程和业务操作进行全面梳理、整改规范,严格按照制度要求开展各项工作,确保各项工作依规依纪、有序开展,切实筑牢学院内控防线。
财务处负责人胡燕传达了市财政局关于开展2025年度行政事业单位内部控制评价和内部控制报告编制工作的通知精神,解读了上级部门对内控工作的具体要求和时间节点,明确了此次内控评价及编报工作的重要性和紧迫性。对当前我院内控工作的推进情况及任务落实细节进行补充说明,客观分析了当前内控工作中存在的薄弱环节和不足,明确了后续需要逐步完善、重点改进的方向,为进一步提升内控工作质量提供了针对性指导。
财务处周莉娜围绕内部控制报表任务分解开展专题解读。她结合内控评价指标及具体评价内容,将各项工作任务分解至各个相关处室,针对任务分解表中的工作内容、责任主体、完成时限、工作标准等核心要素,进行了逐一细致的讲解,系统梳理了各项内控工作的衔接流程,明确了各岗位、各科室的具体职责与工作要求。
此次内部控制专项工作会议的召开,进一步统一了思想、明确了任务、压实了责任,为我院2025年度内部控制评价及报告编制工作有序推进奠定了坚实基础。下一步,我院将以此次会议为契机,狠抓内控各项工作落实,不断完善内控体系,强化风险防控,提升管理水平,为学院各项事业高质量发展提供有力保障。